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青 浦 人 民 代 表 大 会 志
 第三编 人民代表大会会议
 

 

 

 
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第三节 审查、批准预算

  第一次会议听取、审议县财政局局长张品兴所作的《关于青浦县1997年财政预算执行情况和1998年财政预算草案的报告》。报告指出:1997年,全县预算执行情况良好,财政收入超额完成,财政支出合理控制。1997年县地方财政收入实际完成69941万元(按原口径全县财政收入完成115784万元),完成年初县人代会批准的财政收入预算和县人大常委会通过调整后地方财政收入预算的114.1%和105.97%,比1996年增收16092万元,增长29.88%。1997年财政实际支出79232万元,为年度预算的99.14%。报告提出1998年青浦县财政收支计划安排的指导思想和预算安排意见以及切实做好的几项工作。
  预算审查委员会经审查认为,1997年是中国历史上发展不平凡的一年。经济改革不断深化,经济总量持续快速增长,财政收入继续保持较高增长态势,继续保持高于国内生产总值增幅。1997年全县预算执行情况总体上是好的,财政收支相抵继续保持略有结余,较好地完成了县十一届人大五次会议确定的各项财政预算收支任务。同时指出预算执行中财政支出需求膨胀、镇级财政发展不够平衡等问题,必须引起足够重视,并逐步加以解决。会议通过《关于青浦县1997年预算执行情况和1998年预算的决议》,批准年度预算以及预算报告。
  第二次会议听取、审议县财政局局长张品兴所作的《关于青浦县1998年财政预算执行情况和1999年财政预算草案的报告》。报告指出:1998年,县地方财政收入实际完成85491万元(按原口径全县财政收入完成148519万元),比1997年增长22.23%;实际支出96592万元,为年度预算的99.56%,比1997年增长21.91%,略低于地方财政收入增幅。报告提出1999年青浦县财政收支预算安排的指导思想、安排意见、要做好的几项工作。
  预算审查委员会经审查认为,1998年,面对亚洲金融危机带来的冲击和国内需求制约的不利因素,努力克服困难,完成和基本完成了预算的主要指标,收支相抵,略有结余。代表们还提出在预算执行中存在的一些新情况,主要是财政收入增长趋缓,而要求纳入财政支出的政策性项目增多,使预算的平衡难度加大;财政列收列支范围趋大。预算审查委员会认为,县人民政府提出的青浦县1999年预算草案的主要预测指标积极求实,稳中求进,预算收入增长幅度与国内生产总值增长幅度基本同步,预算支出注意保证重点需要,为完成预算所提出的措施也是适当的,预算草案是可行的。会议通过《关于青浦县1998年预算执行情况和1999年预算的决议》,批准年度预算以及预算报告。

 

青浦县第十二届人大批准的县财政预算、决算总收支情况表

单位:万元   

年度

预算
总收入

预算总支出

决算
总收入

决算总支出

备注

其中:地方支出

其中:地方支出

1997年

69941

79232

1998年

85400

97019

85491

96592

1999年

96600

101700

 

 

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