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青 浦 人 民 代 表 大 会 志
 第三编 人民代表大会会议
 

 

 

 
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第三节 审查、批准预算和决算

  第一次会议听取、审议县财政局局长朱英俊所作的《关于青浦县1992年财政决算和1993年财政预算草案的报告》。报告指出:1992年全年财政收支执行情况较好,全县财政收入经调整后为23600万元,实际完成23698万元,比1991年增长1.52%,财政支出14633万元,占年度预算的99.09%,财政支出控制在预算盘子内,并有所节减。报告提出1993年县财政收支计划的安排原则及完成1993年财政预算任务的措施。
  预算审查委员会经审查认为,1992年县财政收入比1991年增加1.5%,财政支出没有突破调整后的预算,实现了年度预算收支平衡,略有结余的要求。1993年财政预算草案提出的指标贯彻了实事求是和量力而行的精神,具有较多有利条件,但任务仍然十分艰巨,经过努力,是可以完成和达到的。会议通过《关于青浦县1992年决算和1993年预算的决议》,批准年度预算和决算以及预决算报告。
  第二次会议听取、审议县财政局局长朱英俊所作的《关于青浦县1993年财政预算执行情况和1994年预算草案的报告》。报告指出:1993年财政收入年终实际完成28752万元,完成年初县人代会批准的收入预算和市下达指标的120.1%和100.18%,比1992年实收数增收5054万元,增长21.33%。1993年财政总支出预算19521万元,年终实际支出17841万元,占年度预算的91.39%。报告又指出:1994年是中国推进建立社会主义市场经济体制改革的关键一年,是国务院决定实行税制改革、分税制改革和国有企业利润分配制度改革的第一年。按照中央财政工作会议精神和县七次党代会提出的全县改革和建设的目标任务,报告提出1994年全县财政收支计划安排的指导思想和预算安排的意见以及完成1994年财政预算着重抓好的工作。
  预算审查委员会经审查认为,1993年完成了财政预算,财政收入增长速度是多少年来少见的。同时认为县人民政府对1994年预算安排指导思想是正确的,指标是确当的,只要措施落实,经过努力是可以完成的。会议通过《关于青浦县1993年预算执行情况和1994年预算的决议》,批准年度预算以及预算报告。
  第三次会议听取、审议县财政局局长张品兴所作的《关于青浦县1994年财政预算执行情况和1995年财政预算草案的报告》。报告指出:1994年是中国全面实施新财税体制的第一年。全县财税工作,坚持以法治税,积极组织财政收入,合理调整支出结构,努力控制财政支出,财政收入实际完成40992万元,比1993年增长42.57%。年终实际支出28056万元,占年度预算的97.93%。1995年是“八五”计划的最后一年,报告提出了全县财政收支计划安排的指导思想和财政收支初步意见。
  预算审查委员会经审查认为,1994年是中国经济体制改革全面推进的一年,也是青浦县适应社会主义市场经济运行机制改革的一年。财政预决算完成和超额完成了县十一届人大二次会议批准的指标,收支相抵后,当年结余528万元。1995年预算安排,既贯彻了中央宏观调控的统一部署,又体现了保持全县国民经济持续、快速、健康发展的要求,在安排财政收入时留有一定余地,是符合全县实际情况的。要靠全县上下增收节支,共同努力来完成。会议通过《关于青浦县1994年预算执行情况和1995年预算的决议》,批准年度预算以及预算报告。
  第四次会议听取、审议县财政局局长张品兴所作的《关于青浦县1995年财政预算执行情况和1996年财政预算草案的报告》。报告指出:1995年,财政收支预算执行情况良好,全县财政收入实际完成61422万元,比1994年增长49.84%;年终实际支出40149万元,占年度预算的99.85%。1996年是实施“九五”计划和2010年规划的第一年,报告根据全县财政收支计划指导思想,提出了1996年财政预算的安排意见及努力抓好的工作。
  预算审查委员会经审查认为,1995年全县财政预算执行结果,收支相抵,当年结余371万元。1996年的预算草案指导思想是正确的,安排是积极求实的,草案贯彻了中央经济工作会议精神,符合青浦实际情况。会议通过《关于青浦县1995年预算执行情况和1996年预算的决议》,批准年度预算以及预算报告。
  第五次会议听取、审议县财政局局长张品兴所作的《关于青浦县1996年预算执行情况和1997年预算草案的报告》。报告指出:1996年财政收入在前两年超常规增长的基础上,完成90362万元,比1995年有了大幅度的增长;财政支出58428万元,增长幅度仍控制在较为合理的水平。报告提出了1997年财政收支计划安排的指导思想及预算安排的意见。
  预算审查委员会经审查认为,1996年预算执行情况是好的,财政收入保持高位增长,收支相抵,当年结余1494万元。1997年预算草案坚持了经济体制和经济增长方式的两个根本性转变,体现了抓住机遇,乘势而上,稳中求进的要求,指导思想正确,安排态度求实。会议通过《关于青浦县1996年预算执行情况和1997年预算的决议》,批准年度预算以及预算报告。

 

青浦县十一届人大批准的县财政预算、决算总收支情况表

单位:万元    

年度

预算总收入

预算总支出

决算总收入

决算总支出

备注

其中:地方支出

其中:地方支出

1992

23698

14633

1993

28700

19521

28752

17841

1994

37000

28648

40992

28056

1995

60000

40208

61422

40149

1996

85000

58440

90362

58428

1997

61300

66600

 

 

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